采购管理程序

zmay12年前采购管理6
1. 目的
确保采购过程和采购物料符合规定的要求。

2. 范围
本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。

3. 职责
3.1 生产管理部督导供应中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施。
3.2 供应中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、实验用品、办公用品、劳保用品等。
3.3 各工厂采购各种原辅材料。

4. 工作过程和方法
4.1 计划采购
4.1.1 供应中心每年初制定《常用物资存货计划》,明确规划出安全存量、订购数量等。
4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送供应中心。
4.1.3 供应中心根据《常用物资存货计划》和各工厂的《采购申请单》,与供应商签定供货合同,并实施采购。
4.1.4 各工厂根据生产计划,与供应商签定供货合同。生产科根据合同、生产进度库存情况实施采购。
4.1.5 供应中心和各工厂应与供应商保持有效沟通,确保物资适时、适质、适地、适量、适价到达。
4.2 临时采购
临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送供应中心实施采购。
4.3 委托加工
4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协加工更便宜时,可将物资委托供应商加工。
4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送供应中心联络外协加工。
4.4 供应中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应主动同各工厂及时沟通协调,必要时报生产副总裁处理。
4.5 采购物资到货时,供应中心应及时通知使用单位验收、领用。
4.6 生产管理部督导供应中心和各工厂的采购管理按本程序要求实施,对出现的问题及时处理,必要时向生产副总裁反馈。

5. 相关文件
5.1《供应商管理程序》

6. 使用记录
6.1 《采购合同
6.2 《采购申请单》
6.3 《常用物资存货计划》
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一、目的:
通过合理的采购流程控制采购成本满足公司内请购部门的需求。

二、适用范围
因生产、经营及办公需要采购的所有物品包括生产性物料、非生产性物料。非生产性物料包括固定资产、低值易耗品及办公用品。

三、职责权限
采购申请提出需求部门 采购申请审核、批准需求部门、综合部、财务部、总经理 采购实施综合部

四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则:
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5-10%。
3、低价搜索原则:
采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。
4、廉洁原则:
(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本
(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则:
凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。
6、审计监督原则:
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
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五、采购流程
5.1 填写请购单 各需求部门根据业务、生产、使用情况的需求提出采购申请单价金额在元以下总价金额不超过元的非生产性采购无需请购审批直接由综合部或需求部门采购报销其他情况 由专人负责填写《请购单》列出需采购物品清单包括名称、规格、数量、估计金额、物品来源供采购人员参考之用。为确保采购周期采购申请部门可提早将采购要求告知采购人员。如是销售合同相关的采购须注明销售合同号及项目名称。
5.2 请购申请的审批
5.2.1 部门负责人的审批申请人将采购申请递交给部门负责人审批。部门负责人有责任评价该申请是否为必须的业务活动有责任控制本部门的费用及业务活动的相关成本
5.2.2 综合部审核综合部相关采购人员在收到请购单后核对合同、库存、采购周期及其他情况对请购进行确认。如果认为没必要采购仓库有存货或采购项目存在不合理之处要求申请部门进行相应变更。
5.2.3 财务的审批审核采购申请的预算情况从财务管理的角度审核采购的必要性及合理性。
5.2.4 总经理审批对采购申请进行最终审批。
5.3 请购物品的采购 采购人员获得通过审批的请购单后负责向家以上供应商询价除非是独家垄断产品。采购时应优先选择合格供应商充分考虑质量、价格、售前售后服务质量等相关因素并逐步建立起合格供应商档案。
5.4 采购变更 请购部门若对采购计划发生更改应重新填写请购单按采购流程执行。如因采购物品缺货而发生采购变化由采购人员及时告知申请部门协商后要更改采购内容则重新填写请购单然后按采购流程执行。
5.5 采购验收 采购的物品是否到货由采购人员负责跟踪对于供应商交付到公司及采购人员自行采购的物品采购人员会同仓库管理员根据对应请购单或采购合同进行点收核对物品的名称、规格型号、数量经请购部门相关人员验收后入库。入库单一式三联其中记账联需每月一次提供给财务部 若供应商将物品直接交付到公司客户处由公司现场工程人员汇同客户在现场对物品进行点收检验记录物品名称、规格型号、数量采购人员负责跟踪到货情况并取得现场的收货凭证签收单交仓库管理员办理入库及出库手续。 在点收货物时应注意检查物品随带的说明书、手册、软件光盘等相关技术资料仓库管理员应保管好供应商提供的保修单以便需要维修或技术支持时可及时与供应商联系。
5.6 采购付款 采购人员负责对采购物品的付款及报销在申请付款同时需附经核准的请购单。
5.7 采购流程图
采购流程图

六、考核:
凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度进行处罚。

七、本制度解释权归人力资源行政部,自公布之日起执行。

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